天津市统计局

来源:天津市财政局 发布时间:2025-02-24 09:49


天津市统计局2025年部门预算

  

第一部分

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明


第一部分

一、主要职责

天津市统计局为市政府直属机构,负责全市经济社会发展统计和国民经济核算工作,主要职责是:

1.贯彻执行国家有关统计的法律、法规、规章,研究起草有关地方性法规、政府规章草案,并组织实施。拟订全市统计事业发展规划和政策。组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、完整、及时。

2.负责贯彻执行国民经济核算体系,组织实施全市及各区国民经济核算制度和全市投入产出调查,核算全市及各区地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各区国民经济核算工作。

3.会同有关部门拟订本市重大国情国力普查计划、方案,组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

4.组织实施全市国民经济各行业的统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、科技、人口、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6.组织各区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全市性基本统计资料。定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.组织实施国家统计标准,制定和修订地方统计标准。依法审批市级各部门、各区统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立服务业统计信息管理制度,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。

9.协助各区管理区统计局局长和副局长,指导全市统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职称评审工作,监督管理市政府统计部门下拨给区政府统计部门的中央统计业务费。

10.建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织制定各区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导区统计信息化系统建设。

11.承办市委、市政府部署的各类考核内容相关的统计工作。负责与各省、自治区、直辖市及相关城市、区域间的统计资料交换工作。

12.承办市委、市政府和国家统计局交办的其他事项

二、机构设置情况

天津市统计局内设21个职能处室;下辖3个预算单位

纳入天津市统计局2025年部门预算编制范围的预算单位包括:

1.天津市统计局(本级)

2.天津市统计局社情民意调查中心

    3.天津市统计局普查中心

部分2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

  按照综合预算的原则,天津市统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入7327.9万元、事业收入663.3万元其他收入0.2万元上年结转结余 105.0万元;支出包括:一般公共服务支出6639.6万元、社会保障和就业支出676.6万元、卫生健康支出355.5万元债务付息支出1.7万元、结转结余423万元。天津市统计局2025年收支总预算8096.4万元

二、关于收入总体情况表的说明

天津市统计局2025部门预算收入8096.4万元,与2024算相比减少229.3万元,主要原因是项目经费减少其中:上年结转结余105.0万元,占1.3 %;一般公共预算7327.9万元,占90.5%;事业收入663.3万元,占8.2%其他收入0.2万元0.0%

三、关于支出总体情况表的说明

天津市统计局2025支出预算7673.4万元,与2024算相比减少652.3万元,主要原因是项目经费减少其中:基本支出6846.5万元,占89.2%;项目支出826.9万元,占10.8%

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市统计局2025年财政拨款收入预算7432.9万元2024算相比减少192.8万元,主要原因是项目经费减少。收入包括:一般公共预算拨款收入7327.9万元上年财政结转结余    105万元2025年财政拨款支出预算7432.9万元2024算相比减少192.8万元,主要原因是项目经费减少。支出包括:一般公共服务支出6399.1万元、社会保障和就业支出676.6万元、卫生健康支出355.5万元债务付息支出1.7万元。

、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

天津市统计局2025年一般公共预算支出7432.9万元2024算相比减少192.8万元,主要原因是项目经费减少

(二)具体情况

1“一般公共服务支出”6399.1万元,与2024算相比减少194.2元,主要原因是项目经费减少,其中:

“统计信息事务6399.1万元,包括“行政运行”5271.6万元,主要用于本部门基本支出“专项统计业务”473.5万元,主要用于统计数据平台系统运维保障项目支出“专项普查活动”86.3万元主要用于第五次全国经济普查项目支出。

     2“社会保障和就业支出”676.6万元,与2024算相比减少9.8元,主要原因是人员减少,其中:

“行政事业单位养老支出”676.6万元,包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”451.1万元“机关事业单位职业年金缴费支出”225.5万元,主要用于单位社会养老保险、职业年金缴费等。

    3“卫生健康支出”355.5万元,与2024算相比增加9.5元,主要原因是行政事业单位医疗保险单位负担比例上调0.5%,其中:

“行政事业单位医疗”355.5万元,包括“行政单位医疗”281.6万元“事业单位医疗”14.4万元,“公务员医疗补助”53.6万元,“其他行政事业单位医疗支出”5.9万元主要用于单位缴纳的职工医疗保险等。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市统计局一般公共预算基本支出6619.9万元,与2024预算相比减少85.8万元,主要原因是人员减少。其中:

人员经费5843.7万元,主要包括:工资福利支出5709.6万元,对个人和家庭的补助134.1万元。

公用经费776.2万元,主要包括:商品和服务支出761.1万元,资本性支出15.1万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算三公经费安排4.1万元,与2024年预算相比无增减变化

一、2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比无增减变化,主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出(境)费预算

二、2025年公务用车购置及运行费预算3.6万元,其中公务用车运行费3.6万元,与2024年预算相比无增减变化;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比无增减变化,主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费预算

三、2025年公务接待费预算0.5万元,与2024年预算相比无增减变化

关于政府性基金预算支出情况表的说明

    2025年天津市统计局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市统计局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2025天津市统计局本级1家行政单位以及天津市统计局普查中心1家参公管理事业单位的机关运行经费预算739.0万元包括办公费15.8万元、印刷费0.5万元、5.7万元、11.0万元、邮电10.1元、取暖32.9万元、物业管理208.8万元、差旅5.1万元、维修(护)10.9万元、租赁43.1万元、培训费3.0万元、公务接待0.5万元、劳务10.0万元、委托业务费7.5万元工会经42.5万元、福利54.6万元、公务用车运行维护3.6万元、其他交通199.5万元、其他商品和服务支出58.9万元、办公设备购置12.6万元信息网络及软件购置更新2.5万元

(二)政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算769.0万元,其中:政府采购货物支出8.9万元、政府采购服务支出760.1万元。主要项目是第五次全国经济普查市级经费项目86.3万元、统计云工程联网直报天津数据管理节点配套建设-2024-一般债105万元

国有资产占用情况。

截至20247月底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价(账面原值)100万元以上的设备0台(套)。

(说明:现有9辆公务车使用和运行维护,产权在机关事务管理局)

预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目12个,涉及预算金额          826.9

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2025国有资本经营预算支出情况表为空表。


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