天津市机关事务管理局2025年部门预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
1、贯彻执行国家有关机关事务的法律、法规和方针、政策,研究起草有关机关事务工作的地方性法规、规章草案,并组织实施。
2、负责市级相关机关事务工作。拟订机关事务管理的制度、标准、政策,并组织实施。指导各区机关事务工作。
3、组织拟订机关后勤服务管理制度,并监督实施。指导、监督市级机关后勤服务工作。
4、按规定制定市级相关机关财务管理有关规章制度,并组织实施。承担市级相关机关有关行政、事业经费的管理工作。指导市级相关机关会计事务工作。承担市级相关机关政府集中采购的协调和管理工作。
5、按规定负责市级相关机关国有资产管理工作,制定有关规章制度,并组织实施。
6、负责党政机关办公用房管理工作。负责市级相关机关及所属全额拨款事业单位住房制度改革工作。指导市级相关机关公务员集中住宅区建设,承担市领导集中住宅区物业管理工作。
7、会同有关部门拟订公务用车配备使用管理办法和规章制度,并组织实施。负责市级党政机关和事业单位公务用车的管理工作,承担公务用车的编制、配备、更新、维修和处置工作。指导、监督各区公务用车管理工作。
8、负责公共机构节能工作,在市节能行政主管部门指导下,负责推进、指导、协调、监督公共机构节能工作以及市级公共机构节能监督管理工作。
9、承担市级机关集中办公区后勤服务保障、安全保卫和相关社会事务管理协调工作。
10、研究拟订市级领导服务保障有关规章制度,并组织实施。承担市级领导以及有关服务对象的生活服务管理工作。协调有关部门做好市级老同志的暑期休养等服务工作。
11、负责指导公务接待工作。会同有关部门制定市级党政机关公务接待的相关制度和标准。承担来津的党和国家领导人、省部级领导干部及重要外宾的接待服务工作。承办市重要会议及活动的服务工作。
12、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
天津市机关事务管理局内设13个职能处室,下辖25个预算单位。
纳入天津市机关事务管理局2025年部门预算编制范围的预算单位包括:
1.天津市机关事务管理局本级
2.天津市人民政府信访办公室
3.天津市人民政府研究室
4.中共天津市委机构编制委员会办公室
5.中共天津市委组织部
6.中共天津市委市级机关工作委员会
7.中共天津市委老干部局
8.中共天津市委研究室
9.中共天津市委宣传部
10.中共天津市委统一战线工作部
11.天津中华职业教育社
12.天津市欧美同学会
13.中共天津市委政法委员会
14.天津市社会治理研究中心
15.中共天津市委台湾工作办公室
16.天津市市直机关幼儿园
17.天津市老干部活动中心
18.天津市老干部教育中心
19.天津市天宾服务中心
20.天津市机关后勤事务服务中心
21.中共天津市委统一战线工作部宣传中心
22.天津市台胞服务中心
23.天津市机关事务管理局汽车服务中心
24.天津市党政机关办公用房管理服务中心
25.天津市中华民族文化促进会办公室
26.天津市出版物产品质量监督检测(鉴定)中心
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则,天津市机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入93092.8万元、政府性基金预算拨款收入3992万元、事业收入6007.9万元、事业单位经营收入8033.6万元、上级补助收入1300万元、其他收入1957.5万元、上年结转结余8463.3万元;支出包括:一般公共服务支出90578.4万元、教育支出2891.9万元、文化旅游体育与传媒支出16197.3万元、社会保障和就业支出4945.7万元、卫生健康支出4631.5万元、其他支出200.0万元、债务付息支出3346.6万元、年终结转结余55.7万元。天津市机关事务管理局2025年收支总预算122847.1万元。
二、关于收入总体情况表的说明
天津市机关事务管理局2025年部门预算收入122847.1万元,与2024年预算相比增加4000.78万元,主要原因是预算调整,相关单位增加项目经费。其中:上年结转结余8463.3万元,占6.89%;一般公共预算93092.8万元,占75.78%;政府性基金预算3992万元,占3.25%;事业收入6007.9万元,占4.89%;事业单位经营收入8033.6万元,占6.54%;上级补助收入1300万元,占1.06%;其他收入1957.5万元,占1.59%。
三、关于支出总体情况表的说明
天津市机关事务管理局2025年支出预算122791.5万元,与2024年预算相比增加4406.05万元,主要原因是预算调整,相关单位增加项目经费。其中:基本支出78510.7万元,占63.94%;项目支出44280.8万元,占36.06%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
天津市机关事务管理局2025年财政拨款收入预算98279.3万元,与2024年预算相比增加3406.05万元,主要原因是预算调整,相关单位项目经费有所增加。收入包括:一般公共预算拨款收入93092.8万元、政府性基金预算拨款收入3992万元、上年财政结转结余1194.5万元。2025年财政拨款支出预算98279.3万元,与2024年预算相比增加3406.05万元,主要原因是预算调整,相关单位项目经费有所增加。支出包括:一般公共服务支出67161.3万元、教育支出2557.9万元、文化旅游体育与传媒支出15436.3万元、社会保障和就业支出4945.7万元、卫生健康支出4631.5万元、其他支出200万元、债务付息支出3346.6万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
天津市机关事务管理局2025年一般公共预算支出93741.3万元,与2024年预算相比增加3420.08万元,主要原因是预算调整,相关单位项目经费有所增加。
(二)具体情况。
1、“一般公共服务支出” 67161.3万元,与2024年预算相比增加197.71万元,主要原因是预算调整,相关单位项目经费有所增加,其中:
“政府办公厅(室)及相关机构事务”26330.9万元,包括:“行政运行”11132.5万元,主要用于政府序列行政单位人员和公用经费开支;“机关服务”11883.8万元,主要用于事业单位人员、公用经费以及项目经费开支;“一般行政管理事务”2785.6万元,主要用于相关单位项目开支;
“党委办公厅(室)及相关机构事务” 9967.6万元,包括:“行政运行”8711万元,主要用于党口行政单位人员和公用经费开支;
“组织事务”9260.1万元,包括:“行政运行”6676.1万元,主要用于组织部人员和公用经费开支;
“宣传事务”7214.5万元,包括:“行政运行”4861.2万元,主要用于宣传部人员和公用经费开支;
“统战事务”6030万元,包括:“行政运行”2576.7万元,主要用于统战部人员和公用经费开支;
“其他共产党事务支出” 2423万元,包括:“一般行政管理事务”755万元,主要用于党口单位项目支出;
“信访事务”3319.5万元,包括:“行政运行”2710.3万元,主要用于信访办人员和公用经费开支;
2、“教育支出”2557.9万元,与2024年预算相比增加349.4万元,主要原因是预算调整,相关单位项目经费有所增加,其中:“普通教育”2557.9万元,包括:“学前教育”2557.9万元,主要用于幼儿园人员、公用和项目开支;
3、“文化旅游体育与传媒支出”12672.3万元,与2024年预算相比增加5590.9万元,主要原因是预算调整,相关单位项目经费有所增加,其中:“其他文化旅游体育与传媒支出” 6739.4万元,包括:“文化产业发展专项支出”4000 万元,主要用于宣传文化发展、媒体融合发展、电影事业发展等项目支出;
4、“社会保障和就业支出”4945.7万元,与2024年预算相比减少38.5万元,主要原因是预算调整,人员相关支出减少,其中:“行政事业单位养老支出” 4884.7万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 3256.4万元,主要用于机关事业单位养老保险缴费开支;“机关事业单位职业年金缴费支出”1628.3万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费开支;
5、“卫生健康支出”4631.5万元,与2024年预算相比减少2036.3万元,主要原因是预算调整,减少了相应项目支出,其中:“行政事业单位医疗”4631.5万元,包括:“行政单位医疗”3993.4万元,主要用于行政单位医疗支出;
6、“债务付息支出”1772.7万元,与2024年预算相比增加107.77万元,主要原因是预算调整,相关单位结合本单位职能和实际业务开展情况,增加了相关项目经费,其中:“地方政府一般债务付息支出” 1772.7万元,包括:“地方政府一般债务付息支出” 1772.7 万元,主要用于相关单位债务付息偿还政府债券利息项目支出。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
天津市机关事务管理局一般公共预算基本支出54596万元,与2024年预算相比增加871万元,主要原因是预算调整,适当增加了人员和公用相关支出。其中:
人员经费42625.7万元,主要包括:工资福利支出41508万元、对个人和家庭的补助1117.7万元。
公用经费11970.3万元,主要包括:商品和服务支出11799万元、资本性支出171.3万元。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2025年一般公共预算“三公”经费安排1541.8万元,与2024年预算相比增加376.82万元,主要原因是预算调整,相关单位结合本单位职能和实际业务开展情况,增加相关经费。具体情况:
一、2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算持平,主要原因是本部门一般公共预算未安“因公出国(境)费”支出。
二、2025年公务用车购置及运行费预算1496.2万元,其中公务用车运行费1116.2万元,与2024年预算相比增加10.25万元,主要原因是预算调整,相关单位结合本单位职能和实际业务开展情况,增加了相关经费;公务用车购置费380万元,与2024年预算相比增加380万元,主要原因是预算调整,相关单位结合本单位职能和实际业务开展情况,增加相关经费。
三、2025年公务接待费预算45.6万元,与2024年预算相比减少13.43万元,主要原因是落实“过紧日子”有关要求,压减“三公”经费预算。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
(一)总体情况。
天津市机关事务管理局政府性基金预算支出4538万元,与2024年预算相比减少14.03万元,主要原因是本年度国家电影事业发展专项资金安排的项目经费预算减少。
(二) 具体情况。
1、“文化旅游体育与传媒支出” 2764万元,与2024年预算相比减少14.03万元,主要原因是本年度国家电影事业发展专项资金安排的项目经费预算减少,其中:
“国家电影事业发展专项资金安排的支出” 2764万元,包括: “其他国家电影事业发展专项资金支出” 2764万元,主要用于中央补助地方和市级国家电影事业发展专项资金支出。
2、“其他支出”200万元,与2024年预算持平,主要原因是参照以往年度项目情况合理安排预算,其中:
“彩票公益金安排的支出”200万元,包括:“用于体育事业的彩票公益金支出”200万元,主要用于“快乐营地”“五爱”教育阵地配备体育用品专项经费。
3、“债务付息支出”1574万元,与2024年预算持平,主要原因是参照以往年度项目情况合理安排预算,其中:
“地方政府专项债务付息支出”1574万元,包括:“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”1574万元,主要用于债务付息偿还政府专项债券利息项目支出。
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
2025年天津市机关事务管理局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2025年天津市机关事务管理局14家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费预算10010.8万元,包括办公费246万元、印刷费22.6万元、手续费0.9万元、水费267.9万元、电费1013.0万元、邮电费311.9万元、取暖费979.0万元、物业管理费1423.44万元、差旅费102.1万元、维修(护)费202.2万元、租赁费1072.2万元、会议费39.2万元、培训费30.3万元、公务接待费45.3万元、劳务费46.0万元、委托业务费143.3万元、工会会费254.4万元、福利费355.8万元、公务用车运行维护费844.9万元、其他交通费1224.8万元、税金及附加费用50.8万元、其他商品和服务支出1192.76万元、办公设备购置122.6万元、信息网络及软件购置更新1.2万元、其他资本性支出18.2万元。
(二)政府采购情况。
天津市机关事务管理局2025年安排政府采购预算22774.42万元,其中:政府采购货物支出2217.85万元、政府采购工程支出5973.51万元、政府采购服务支出14583.06万元。主要项目是:《读书推荐—书缘》刊物编印发放经费90万元、深圳文化产业博览会参展经费150万元、市公务用车北斗定位服务系统及市公务用车信息化管理系统项目212.40万元,“天津党建”数字化平台内容维护84万元等。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆1102辆,其中:副部(省)级及以上领导用车145辆、主要负责人干部用车70辆、机要通信用车278辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车254辆、特种专业技术用车65辆、离退休干部服务用车140辆、其他用车150 辆,其他用车主要包括省部级领导调研用车、待调剂车辆等。单价(账面原值)100万以上的设备3台(套)。
(四)预算绩效情况说明。
天津市机关事务管理局2025年实行绩效目标管理的项目152个,涉及预算金额44280.8万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算表
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.天津市机关事务管理局2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。
注:以上预算公开表均作为附表,附于预算公开说明文档后。