天津海事法院2022年部门预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
1、依照法律规定以及我国参加的有关国际公约,参照国际惯例,审判本辖区内由海事法院管辖的海事、海商等一审案件;受理海事请求权人申请扣押船舶及其申请扣押船载货物、船用燃油的案件。
2、受理不服本院判决、裁定的各类申诉案件,对其中有错误的已经发生法律效力的判决、裁定,进行再审。
3、依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
4、依法行使司法执行权和司法决定权。
5、依法决定国家赔偿。
6、对审判工用进行调查研究,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
7、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训,按照权限管理法官和其他工作人员。
8、负责本院的纪检、监察工作。
9、负责本院业务经费、物资装备的使用管理。
10、承办其他应由天津海事法院负责的工作。
二、机构设置情况
天津海事法院内设 11 个职能处室;下辖 0 个预算单位。
纳入天津海事法院2022年部门预算编制范围的预算单位包括:
天津海事法院本级。
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则,天津海事法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 4092.6 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元;支出包括:公共安全支出 3663.1 万元、社会保障和就业支出281.1 万元、卫生健康支出 148.4万元。天津海事法院2022年收支总预算 4092.6 万元。
二、关于收入总体情况表的说明
天津海事法院2022年部门预算收入 4092.6 万元,与2021年预算相比减少 162.2 万元,主要原因是 中央转移支付项目经费和办案业务费减少 。其中:上年结转结余 0 万元,占 0 %;一般公共预算 4092.6 万元,占 100 %;政府性基金预算 0 万元,占 0 %;国有资本经营预算 0 万元,占 0 %;财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;事业收入 0 万元,占 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
三、关于支出总体情况表的说明
天津海事法院2022年支出预算 4092.6 万元,与2021年预算相比减少 162.2 万元,主要原因是 中央转移支付项目经费和办案业务费减少 。其中:基本支出 3684 万元,占 90 %;项目支出 408.6万元,占 10 %;事业单位经营支出 0 万元,占 0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0万元,占 0 %。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
天津海事法院2022年财政拨款收入预算 4092.6 万元,与2021年预算相比减少 160.2 万元,主要原因是 中央转移支付项目经费和办案业务费减少 。收入包括:一般公共预算拨款收入 4092.6 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2022年财政拨款支出预算 4092.6 万元,与2021年预算相比减少 160.2 万元,主要原因是 中央转移支付项目经费和办案业务费减少 。支出包括:公共安全支出 3663.1 万元、社会保障和就业支出281.1 万元、卫生健康支出 148.4万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
(一)总体情况。
天津海事法院2022年一般公共预算支出 4092.6 万元,与2021年预算相比减少 160.2 万元,主要原因是 中央转移支付项目经费和办案业务费减少 。
(二)具体情况。
1、 “公共安全支出(类)” 3663.1 万元,与2021年预算相比减少 143.5 万元,主要原因是 中央转移支付项目经费和办案业务费减少 ,其中:
“法院(款)” 3663.1 万元,包括:“行政运行(项)” 3254.5 万元,主要用于 保障基本人员和公用经费支出 ;“案件审判(项)” 408.6 万元,主要用于 保障办案业务费支出 ;
2、 “社会保障和就业支出(类)” 281.1 万元,与2021年预算相比增加 4.2万元,主要原因是 人员工资待遇提高 ,其中:
“行政事业单位养老支出(款)” 281.1 万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)” 187.4万元,主要用于 保障人员的基本养老支出 ;“机关事业单位职业年金缴费支出(项)” 93.7 万元,主要用于 保障人员的职业年金支出 ;
3、 “卫生健康支出(类)” 148.4万元,与2021年预算相比减少20.9万元,主要原因是 公务员医疗补助缴存比例降低 ,其中:
“行政事业单位医疗(款)” 148.4 万元,包括:“行政单位医疗(项)” 125万元,主要用于 保障人员的基本医疗保险支出 ;“公务员医疗补助(项)” 23.4万元,主要用于 保障公务员医疗补助支出 ;
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
天津海事法院一般公共预算基本支出 3684 万元,与2021年预算相比减少 273.8 万元,主要原因是 公用经费减少 。其中:
人员经费 3104.8 万元,主要包括:工资福利支出和对个人和家庭的补助。
公用经费 579.2 万元,主要包括:商品和服务支出和资本性支出。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2022年一般公共预算“三公”经费安排 28.5 万元,与2021年预算相比减少 3 万元,主要原因是 根据财政部门文件精神,本部门2022年大力压缩“三公”经费开支 。具体情况:
一、2022年因公出国(境)费预算 0 万元,与2021年预算相比增加 0 万元,主要原因是 本部门一般公共预算未安排因公出国(境)费用 。
二、2022年公务用车购置及运行费预算 28 万元,其中公务用车运行费 28 万元,与2021年预算相比减少 2.5 万元,主要原因是 根据财政部门文件精神大力压缩公务用车运行开支 ;公务用车购置费 0 万元,与2021年预算相比增加 0 万元,主要原因是本部门未安排更新公务用车。
三、2022年公务接待费预算 0.5 万元,与2021年预算相比减少 0.5 万元,主要原因是 根据财政部门文件精神大力压缩公务接待开支 。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
(一)总体情况。
天津海事法院政府性基金预算支出 0 万元,与2021年预算相比增加 0 万元,主要原因是 本部门未安排政府性基金预算支出 。
(二) 具体情况。
2022年天津海事法院部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
(一)总体情况。
天津海事法院国有资本经营预算支出 0 万元,与2021年预算相比增加 0 万元主要原因是 本部门未安排国有资本经营性支出 。
(二) 具体情况。
2022年天津海事法院部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
本部门2022年机关运行经费预算 579.2万元,包括办公费 19 万元、印刷费 2 万元、水费7.5万元、电费18万元、取暖费31万元、物业管理费82万元、差旅费12万元、维修(护)费24.4万元、培训费3万元、公务接待费0.5万元、劳务费63万元、工会经费23.7万元、福利费31万元、公务用车运行维护费28万元、其他交通费104万元、其他商品和服务支出124万元、办公设备购置6.1万元。
(二)政府采购情况。
本部门2022年安排政府采购预算 200 万元,其中:政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 197 万元。主要项目是:院物业服务项目 75 万元,院餐厅服务项目 62 万元,院餐厅食材项目 60 万元,采购复印纸项目 3 万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2021年7月底,本部门各单位共有车辆 12 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括 。单价50万元以上的通用设备 2 台(套),单价100万元以上的专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效情况说明。
本部门2022年实行绩效目标管理的项目 2 个,涉及预算金额 408.6 万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2022年部门预算表
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。
2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。