天津海事法院

来源:天津市财政局 发布时间:2022-03-23 20:07


天津海事法院2022年部门预算

  

第一部分

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明



第一部分

一、主要职责

1、依照法律规定以及我国参加的有关国际公约,参照国际惯例,审判本辖区内由海事法院管辖的海事、海商等一审案件;受理海事请求权人申请扣押船舶及其申请扣押船载货物、船用燃油的案件。

2、受理不服本院判决、裁定的各类申诉案件,对其中有错误的已经发生法律效力的判决、裁定,进行再审。

3、依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

4、依法行使司法执行权和司法决定权。

5、依法决定国家赔偿。

6、对审判工用进行调查研究,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

7、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训,按照权限管理法官和其他工作人员。

8、负责本院的纪检、监察工作。

9、负责本院业务经费、物资装备的使用管理。

10、承办其他应由天津海事法院负责的工作。

二、机构设置情况

天津海事法院内设  11  个职能处室;下辖   0  个预算单位

纳入天津海事法院2022年部门预算编制范围的预算单位包括:

天津海事法院本级。

部分2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则,天津海事法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入4092.6  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入0   万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元上年结转结余  0  万元;支出包括:公共安全支出  3663.1  万元、社会保障和就业支出281.1万元、卫生健康支出148.4万元。天津海事法院2022年收支总预算      4092.6万元

二、关于收入总体情况表的说明

天津海事法院2022部门预算收入4092.6万元,与2021算相比减少   162.2 万元,主要原因是中央转移支付项目经费和办案业务费减少  其中:上年结转结余  0  万元,占  0  %;一般公共预算4092.6万元,占  100%;政府性基金预算  0  万元,占  0  %;国有资本经营预算  0  万元,占  0  %财政专户管理资金  0  万元,占  0  %;事业收入  0  万元,占  0  %事业单位经营收入  0  万元,占  0  %;上级补助收入  0  万元,占  0  %;附属单位上缴收入0   万元,占  0  %;其他收入  0  万元,占0   %

三、关于支出总体情况表的说明

天津海事法院2022支出预算4092.6万元,与2021算相比减少162.2 万元,主要原因是  中央转移支付项目经费和办案业务费减少  其中:基本支出  3684  万元,占90  %;项目支出  408.6万元,占10%事业单位经营支出  0  万元,占  0  %;上缴上级支出   0  万元,占  0  %对附属单位补助支出    0万元,占  0  %

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津海事法院2022年财政拨款收入预算  4092.6  万元2021算相比减少   160.2  万元,主要原因是中央转移支付项目经费和办案业务费减少。收入包括:一般公共预算拨款收入4092.6万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入0  万元、上年财政结转结余  0  万元2022年财政拨款支出预算  4092.6万元2021算相比减少  160.2    万元,主要原因是中央转移支付项目经费和办案业务费减少  。支出包括:公共安全支出  3663.1  万元、社会保障和就业支出281.1万元、卫生健康支出148.4万元

、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

天津海事法院2022年一般公共预算支出  4092.6  万元,与2021算相比减少  160.2  万元主要原因是中央转移支付项目经费和办案业务费减少   

(二)具体情况

1、公共安全支出(类)  3663.1  万元,与2021算相比减少143.5元,主要原因是中央转移支付项目经费和办案业务费减少   ,其中:

“法院(款)  3663.1  万元,包括“行政运行(项)  3254.5  万元,主要用于保障基本人员和公用经费支出  “案件审判(项)  408.6  万元,主要用于保障办案业务费支出

2、社会保障和就业支出(类)  281.1万元,与2021算相比增加4.2元,主要原因是  人员工资待遇提高  ,其中:

“行政事业单位养老支出(款)281.1  万元,包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)  187.4万元,主要用于保障人员的基本养老支出  “机关事业单位职业年金缴费支出(项)  93.7万元,主要用于保障人员的职业年金支出

3、卫生健康支出(类)148.4万元,与2021算相比减少20.9万元主要原因是  公务员医疗补助缴存比例降低  ,其中:

“行政事业单位医疗(款)148.4万元,包括“行政单位医疗(项)  125万元,主要用于保障人员的基本医疗保险支出  “公务员医疗补助(项)  23.4万元,主要用于保障公务员医疗补助支出

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津海事法院一般公共预算基本支出3684万元,与2021预算相比减少  273.8  万元,主要原因是  公用经费减少  。其中:

人员经费  3104.8  万元,主要包括:工资福利支出和对个人和家庭的补助。

公用经费579.2万元,主要包括:商品和服务支出和资本性支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算三公经费安排28.5万元,与2021年预算相比减少  3  万元,主要原因是根据财政部门文件精神,本部门2022年大力压缩“三公”经费开支  。具体情况:

一、2022年因公出国(境)费预算  0万元,与2021年预算相比增加  0  万元,主要原因是  本部门一般公共预算未安排因公出国(境)费用  

二、2022年公务用车购置及运行费预算  28万元,其中公务用车运行费  28  万元,与2021年预算相比减少2.5万元,主要原因是根据财政部门文件精神大力压缩公务用车运行开支  ;公务用车购置费0   万元,与2021年预算相比增加  0  万元,主要原因是本部门未安排更新公务用车

三、2022年公务接待费预算  0.5  万元,与2021年预算相比减少  0.5  万元,主要原因是  根据财政部门文件精神大力压缩公务接待开支

关于政府性基金预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

天津海事法院政府性基金预算支出  0  万元2021算相比增加0  万元主要原因是本部门未安排政府性基金预算支出  

(二) 具体情况

2022年天津海事法院部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

天津海事法院国有资本经营预算支出  0  万元2021算相比增加  0 万元主要原因是   本部门未安排国有资本经营性支出  

(二) 具体情况

2022年天津海事法院部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2022年机关运行经费预算579.2万元包括办公费  19  万元、印刷费  2  万元、水费7.5万元、电费18万元、取暖费31万元、物业管理费82万元、差旅费12万元、维修(护)费24.4万元、培训费3万元、公务接待费0.5万元、劳务费63万元、工会经费23.7万元、福利费31万元、公务用车运行维护费28万元、其他交通费104万元、其他商品和服务支出124万元、办公设备购置6.1万元。

(二)政府采购情况

本部门2022年安排政府采购预算  200万元,其中:政府采购货物支出  3  万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  197  万元。主要项目是:院物业服务项目75  万元,院餐厅服务项目  62  万元,院餐厅食材项目60万元,采购复印纸项目3  万元

国有资产占用情况。

截至20217月底部门各单位共有车辆  12  辆,其中:副部(省)级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  1 辆、应急保障用车  1 辆、执法执勤用车9 辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部用车1 辆、其他用车0 辆,其他用车主要包括   。单价50万元以上的通用设备  2  台(套),单价100万元以上的专用设备  0  台(套)。

预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目   2   个,涉及预算金额  408.6  万元

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。


附件:
IE版本小于9,为了不影响您的浏览效果,请升级IE版本! x