天津社会科学院2025年部门预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
天津社会科学院成立于1979年3月,是天津市政府直属事业单位,担负着理论创新、咨政建言、舆论引导、社会服务、对外交往等重要职能。天津社会科学院坚持以创新谋发展,认真贯彻落实中央精神和市委市政府部署要求,深入实施政治立院、科研兴院、人才强院、开放办院、依规治院战略,努力建设成为天津市重要的马克思主义理论阵地、市委市政府思想库和智囊团、天津市哲学社会科学综合研究中心。
二、机构设置情况
天津社会科学院内设23个职能处室。
纳入天津社会科学院2025年部门预算编制范围的预算单位包括:天津社会科学院本级。
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则,天津社会科学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入8457万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入500万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入680万元、上年结转结余1186.4万元;支出包括科学技术支出8882.4万元、文化旅游体育与传媒支出70万元、社会保障和就业支出635万元、卫生健康支出376万元、年终结转结余860万元。。天津社会科学院2025年收支总预算10823.4万元。
二、关于收入总体情况表的说明
天津社会科学院2025年部门预算收入10823.4万元,与2024年预算相比减少222.4万元,主要原因是事业收入有所减少。其中:上年结转结余1186.4万元,占10.96%;一般公共预算8457万元,占78.14%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入500万元,占4.62%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入680万元,占6.28%。
三、关于支出总体情况表的说明
天津社会科学院2025年支出预算9963.4万元,与2024年预算相比减少82.4万元,主要原因是项目支出有所减少。其中:基本支出7402万元,占74.29%;项目支出2561.4万元,占25.71%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
天津社会科学院2025年财政拨款收入预算8498.4万元,与2024年预算相比增加102.6万元,主要原因是一般公共预算拨款收入有所增加。收入包括:一般公共预算拨款收入8457万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余41.4万元。2025年财政拨款支出预算8498.4万元,与2024年预算相比增加102.6万元,主要原因是新增了文化旅游体育与传媒支出。支出包括:科学技术支出7417.4万元、文化旅游体育与传媒支出70万、社会保障和就业支出635万元、卫生健康支出376万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
(一)总体情况。
天津社会科学院2025年一般公共预算支出8498.4万元,与2024年预算相比增加102.6万元,主要原因是新增了文化旅游体育与传媒支出。
(二)具体情况。
1、“科学技术支出”7417.4万元,与2023年预算相比增加 11.6万元,主要原因是人员经费有所增加,其中:
“社会科学”7417.4万元,包括: “社会科学研究机构”5576万元,主要用于本部门基本支出;“社会科学研究”1841.4万元,主要用于本部门项目支出。
2、“文化旅游体育与传媒支出”70万元,与2023年预算相比增加70万元,主要原因是本年度新增了本项支出,其中:
“文化旅游体育与传媒支出”70万元,包括: “其他文化旅游体育与传媒支出”70万元,主要用于市中特中心发展建设等项目支出。
3、“社会保障和就业支出”635万元,与2023年预算相比增加5.8万元,主要原因是人员经费增加,其中:
“行政事业单位养老支出”635万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”423.3万元,主要用于基本养老保险缴费;“机关事业单位职业年金缴费支出”211.7万元,主要用于职业年金缴费。
4、 “卫生健康支出”376万元,与2023年预算相比增加15.2万元,主要原因是人员经费增加,其中:
“行政事业单位医疗”376万元,包括: “事业单位医疗”289.8万元,主要用于离休干部医疗费和单位医疗保险缴费;“其他行政事业单位医疗支出”86.2万元,主要用于在职及退休人员医疗费支出。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
天津社会科学院一般公共预算基本支出6587万元,与2024年预算相比增加65.2万元,主要原因是人员经费有所增加。其中:
人员经费5956.5万元,主要包括:“基本工资”1250万元,“津贴补贴”545万元,“绩效工资”1472.3万元,“机关事业单位基本养老保险缴费”423.3万元,“职业年金缴费”211.7万元, “职工基本医疗保险缴费”277.8万元,“其他社会保障缴费”18.5万元,“住房公积金”1399.9万元,“医疗费”29.1万元,“离休费”145.2万元,“退休费”114.6万元,“医疗费补助”69.1万元。
公用经费630.5万元,主要包括:“办公费”5万元,“水费”40万元,“电费”95万元,“取暖费”85万元,“物业管理费”210万元,“维修(护)费”25万元,“工会经费”53.7万元,“福利费”80万元,“公务用车运行维护费”3.6万元,“其他交通费用”10.1万元,“其他商品和服务支出”18.3万元,“办公设备购置”4.8万元。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2025年一般公共预算“三公”经费安排3.6万元,与2024年预算相比持平。具体情况:
一、2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比持平,未安排因公出国(境)费。
二、2025年公务用车购置及运行费预算3.6万元,其中公务用车运行费3.6万元,与2024年预算相比持平;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比持平,主要原因是未安排公务用车购置费。
三、2025年公务接待费预算0万元,与2024年预算相比持平,主要原因是未安排公务接待费。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
2025年天津社会科学院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
2025年天津社会科学院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
本部门2025年未安排机关运行经费预算。
(二)政府采购情况。
本部门2025年安排政府采购预算550.8万元,其中:政府采购货物支出10.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 540万元。主要项目是:物业管理服务210万元,其他印刷服务144.5万元,其他服务185.5万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要包括公务活动用车。单价(账面原值)100万以上的设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明。
本部门2025年实行绩效目标管理的项目18个,涉及预算金额
2561.4万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算表
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。
本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表