天津市残疾人联合会2025年部门预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
天津市残联具有代表、服务、管理三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结帮助残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。
二、机构设置情况
天津市残疾人联合会内设5个职能部室,下辖4个预算单位。
纳入天津市残疾人联合会2025年部门预算编制范围的预算单位包括:
1.天津市残疾人联合会本级
2.天津市残疾人康复服务指导中心
3.天津市残疾人社会保障和就业服务中心
4.天津市残疾人综合服务中心
5.天津市残疾人文艺体育训练指导中心
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则,市残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入12,303.7万元、政府性基金预算拨款收入228.0万元、其他收入1,059.4万元、上年结转结余 1,441.7万元;支出包括:社会保障和就业支出13,305.5万元、卫生健康支出306.3万元、其他支出239.3万元、债务付息支出0.2万元、年终结转结余1,181.5万元。市残联2025年收支总预算15,032.8万元。
二、关于收入总体情况表的说明
市残联2025年部门预算收入15,032.8万元,与2024年预算相比增加2,927.3万元,主要原因是为全力备战粤港澳大湾区第十二届全国残运会暨第九届特奥会,残疾人运动员训练经费、残疾人运动队参赛经费、残疾人体育训练基地运行经费等项目收入较上年增加。其中:上年结转结余1,441.7万元,占9.59%;一般公共预算12,303.7万元,占81.85%;政府性基金预算228万元,占1.51%;其他收入1,059.4万元,占7.05%。
三、关于支出总体情况表的说明
市残联2025年支出预算13,851.3万元,与2024年预算相比增加2,360.5万元,主要原因是为全力备战粤港澳大湾区第十二届全国残运会暨第九届特奥会,残疾人运动员训练经费、残疾人运动队参赛经费、残疾人体育训练基地运行经费等项目支出较上年增加。其中:基本支出6,554.4万元,占47.32%;项目支出7,296.9万元,占52.68%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
市残联2025年财政拨款收入预算1,2543万元,与2024年预算相比增加2,436.3万元,主要原因是为全力备战粤港澳大湾区第十二届全国残运会暨第九届特奥会,残疾人运动员训练经费、残疾人运动队参赛经费、残疾人体育训练基地运行经费等项目收入较上年增加。收入包括:一般公共预算拨款收入12,303.7万元、政府性基金预算拨款收入228万元、上年财政结转结余11.3万元。2025年财政拨款支出预算12,543万元,与2024年预算相比增加2,403.8万元,主要原因是为全力备战粤港澳大湾区第十二届全国残运会暨第九届特奥会,残疾人运动员训练经费、残疾人运动队参赛经费、残疾人体育训练基地运行经费等项目支出较上年增加。支出包括:社会保障和就业支出11,997.2万元、卫生健康支出306.3万元、其他支出239.3万元、债务付息支出0.2万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
(一)总体情况。
市残联2025年一般公共预算支出12,303.7万元,与2024年预算相比增加2,357.6万元,主要原因是全力备战粤港澳大湾区第十二届全国残运会暨第九届特奥会,残疾人运动员训练经费、残疾人运动队参赛经费、残疾人体育训练基地运行经费等项目支出较上年增加。
(二)具体情况。
1、“社会保障和就业支出”11,997.2万元,与2024年预算相比增加2,343万元,主要原因是全力备战粤港澳大湾区第十二届全国残运会暨第九届特奥会,残疾人运动员训练经费、残疾人运动队参赛经费、残疾人体育训练基地运行经费等项目支出较上年增加,其中:
“行政事业单位养老支出”531.2万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”354.1万元,“机关事业单位职业年金缴费支出”177.1万元,主要用于机关事业单位人员养老保险和职业年金缴费支出。
“残疾人事业”11,466万元,包括:“行政运行”1,485.5万元,主要用于市残联机关基本支出;“残疾人康复”2,561.8万元,主要用于残疾人免费体检费用、白内障患者复明手术、早期肢体功能障碍等项目支出,以及市残疾人康复服务指导中心基本支出;“残疾人就业”1,120.9万元,主要用于残疾人技能提升、盲人按摩培训经费、残疾人职业技能培训等项目支出,以及市残疾人社会保障和就业服务中心基本支出;“残疾人体育”3,923.4万元,主要用于残疾人体育训练基地运行经费、残疾人运动员训练经费、残疾人运动队参赛经费等项目支出,以及市残疾人文艺体育训练指导中心基本支出;“其他残疾人事业支出”2,374.4万元,主要用于统计调查及信息技术日常运维专项经费、残疾人维权专项经费、市残联业务工作保障项目经费等项目支出,以及市残疾人综合服务中心基本支出。
2、“卫生健康支出”306.3万元,与2024年预算相比增加14.4万元,主要原因是在职和退休人员较上年增加。其中:
“行政事业单位医疗”306.3万元,包括:“行政单位医疗”79.6万元,“事业单位医疗”152.9万元,“公务员医疗补助”15.2万元,“其他行政事业单位医疗支出”58.6万元,主要用于机关事业单位医疗保险缴费和医疗补助的支出。
3、“债务付息支出”0.2万元,与2024年预算相比增加0.2万元,主要原因是增加了天津市残联“高效办成一件事”信息系统升级改造项目(2025年-一般债券付息)支出。其中:
“地方政府一般债务付息支出”0.2万元,包括:“地方政府一般债券付息支出”0.2万元,主要用于天津市残联“高效办成一件事”信息系统升级改造项目(2025年-一般债券付息)支出。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
市残联一般公共预算基本支出5,591.3万元,与2024年预算相比增加86.1万元,主要原因是在职和退休人员较上年增加。其中:
人员经费4,954.6万元,主要包括:
工资福利支出4,819.2万元,其中:“基本工资”990.2万元,“津贴补贴”679.2万元,“奖金”197万元,“绩效工资”767.8万元,“机关事业单位基本养老保险缴费”354.1万元,“职业年金缴费”177.1万元,“职工基本医疗保险缴费”232.5万元,“公务员医疗补助缴费”15.2万元,“其他社会保障缴费”14.9万元,“住房公积金”1,174.5万元,“医疗费”20.3万元,“其他工资福利支出”196.4万元,主要用于职工工资、津补贴、绩效工资、社会保险缴费、未休假补贴等支出。
“对个人和家庭的补助支出”135.4万元,其中:“退休费”93.4万元,“医疗费补助”38.3万元,“奖励金”0.5万元,“其他对个人和家庭的补助”3.2万元,主要用于:退休费、独生子女费、驻村帮扶补贴等支出。
公用经费636.7万元,主要包括:
商品和服务支出622.7万元,其中:“办公费”41.2万元,“印刷费”13.6万元,“手续费”0.6万元,“水费”6.8万元,“电费”51.3万元,“邮电费”21万元,“取暖费”42.4万元,“物业管理费”38.3万元,“差旅费”20.5万元,“维修(护)费”13.2万元,“租赁费”2万元,“会议费”2.4万元,“培训费”9.7万元,“公务接待费”6万元,“劳务费”0.9万元,“委托业务费”37.3万元,“工会经费”66.1万元,“福利费”71万元,“公务用车运行维护费”21万元,“其他交通费用”80.2万元,“其他商品和服务支出”77.2万元,主要用于:单位日常办公、邮电通讯、水电暖、物业服务、维修维护、会议、培训、公务接待、公务出差、工会拨缴、机关工作人员公务用车补贴等公用支出。
资本性支出14万元,其中“办公设备购置”13.8万元,“信息网络及软件购置更新”0.2万元,主要用于单位购置办公打印机、多功能一体机、桌椅、书柜等办公设备和基础软件。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2025年一般公共预算“三公”经费安排27万元,与2024年预算相比持平,具体情况:
一、2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比无增减变动,主要原因是2025年度未安排因公出国(境)费。
二、2025年公务用车购置及运行费预算21万元,其中公务用车运行费21万元,与2024年预算相比增加0.6万元,主要原因是根据业务需要公务用车运行费有所增加;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比无增减变动,主要原因是2025年度未安排公务用车购置费支出。
三、2025年公务接待费预算6万元,与2024年预算相比减少0.6万元,主要原因是根据业务情况公务接待费用有所减少。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
(一)总体情况。
市残联政府性基金预算支出239.3万元,与2024年预算相比增加46.2万元,主要原因是残疾人宣传文化经费项目支出较上年增加。
(二)具体情况。
“其他支出”239.3万元,与2024年预算相比增加46.2万元,主要原因是残疾人宣传文化经费项目支出较上年增加,其中:
“彩票公益金安排的支出”239.3万元,包括:“用于体育事业的彩票公益金支出”30万元,主要用于残疾人群众体育项目经费支出;“用于残疾人事业的彩票公益金支出”209.3万元,主要用于康复专业设备购置费用、残疾人宣传文化经费等项目支出。
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
2025年市残联部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
本部门2025年天津市残疾人联合会(本级)1家行政单位的机关运行经费预算205.7万元,包括办公费23.2万元、印刷费6.9万元、手续费0.1万元、水费1.1万元、电费4万元、邮电费8.7万元、取暖费9.8万元、物业管理费7万元、差旅费11.5万元、维修(护)费0.2万元、租赁费4万元、会议费2.2万元、培训费2.1万元、公务接待费4.6万元、劳务费0.6万元,委托业务费7.7万元、工会经费19万元、福利费19万元、公车运行维护费3万元、其他交通费63.5万元、其他商品和服务支出7.3万元、办公设备购置0.2万元。
(二)政府采购情况。
本部门2025年安排政府采购预算2780.3万元,其中:政府采购货物支出576.2万元、政府采购服务支出2204.1万元。主要项目是:多功能一体机项目0.3万元,A3黑白打印机项目1.5万元,A4黑白打印机项目0.2万元,其他打印机项目0.2万元,碎纸机项目0.1万元,其他锅炉项目100万元,电冰箱项目0.5万元,空调机项目0.4万元,助残器械项目378万元,其他台、桌类项目0.3万元,办公椅项目0.1万元,书柜项目1.2万元,普通服装项目89.4万元,复印纸项目3.4万元,纸质品项目0.4万元,软件项目0.2万元,培训服务项目112.7万元,康复服务项目76万元,电视服务项目66万元,艺术创作、表演和交流服务项目150.7万元,其他体育服务项目118.7万元,航空旅客运输服务项目88.5万元,硬件运维服务项目96.9万元,软件运维服务项目112万元,其他运行维护服务项目55.6万元,物业管理服务项目692.7万元,餐饮服务项目371万元,其他维修和保养服务项目263.3万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆9辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要包括业务用车。单价(账面原值)100万以上的设备1台(套)
(四)预算绩效情况说明。
本部门2025年实行绩效目标管理的项目43个,涉及预算金额7296.9万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算表
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表