天津市数据局2025年部门预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
(一)负责统筹全市数据管理和信息化建设,组织起草数据领域相关地方性法规、政府规章草案,研究拟订相关行业技术规范和标准并组织实施。
(二)负责统筹推进数字天津、数字经济、数字政府、数字社会规划和建设。
(三)协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设。
(四)组织拟订有关数字基础设施布局规划建设。
(五)统筹全市数据资源整合共享,推动信息资源跨行业跨部门互通互联。
(六)推动全市数据资源开发利用,促进数据资源政用、商用、民用。
(七)协调推动数字经济发展,促进数字产业化和产业数字化。
(八)负责组织推进信息化建设工作,协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。
(九)指导数据、信息化建设领域对外交流合作和人才队伍建设。
二、机构设置情况
天津市数据局内设 8 个职能处室;下辖 0 个预算单位。
纳入天津市数据局2025年部门预算编制范围的预算单位包括:
1.天津市数据局本级
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则,天津市数据局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 1654.8 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 240 万元;支出包括:一般公共服务支出 1689.7 万元、公共安全支出 0 万元、社会保障和就业支出 132.3 万元、卫生健康支出 68.9 万元、债券付息支出 3.9 万元。天津市数据局2025年收支总预算 1894.8 万元。
二、关于收入总体情况表的说明
天津市数据局2025年部门预算收入 1894.8 万元,与2024年预算相比增加 1894.8 万元,主要原因是数据局为2024年新成立单位,无部门预算 。其中:上年结转结余 240 万元,占 12.67 %;一般公共预算 1654.8 万元,占 87.33 %;政府性基金预算 0 万元,占 0 %;国有资本经营预算 0 万元,占 0 %;财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;事业收入 0 万元,占 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
三、关于支出总体情况表的说明
天津市数据局2025年支出预算 1894.8 万元,与2024年预算相比增加 1894.8 万元,主要原因是数据局为2024年新成立单位,无部门预算。其中:基本支出 1232.9 万元,占 65.07 %;项目支出 661.9 万元,占 34.93 %;事业单位经营支出 0 万元,占 0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
天津市数据局2025年财政拨款收入预算 1894.8 万元,与2024年预算相比增加 1894.8 万元,主要原因是数据局为2024年新成立单位,无部门预算。收入包括:一般公共预算拨款收入 1654.8 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 240 万元。2025年财政拨款支出预算 1894.8 万元,与2024年预算相比增加 1894.8 万元,主要原因是数据局为2024年新成立单位,无部门预算。支出包括:一般公共服务支出 1689.7 万元、公共安全支出 0 万元、社会保障和就业支出 132.3 万元、卫生健康支出 68.9 万元、债券付息支出 3.9 万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
(一)总体情况。
天津市数据局2025年一般公共预算支出 1894.8 万元,与2024年预算相比增加 1894.8 万元,主要原因是数据局为2024年新成立单位,无部门预算。
(二)具体情况。
1、 “一般公共服务支出” 1689.7 万元,与2024年预算相比增加 1689.7万元,主要原因是数据局为2024年新成立单位,无部门预算。其中:
“数据事务” 1449.7 万元,包括:“行政运行” 1031.7 万元,主要用于 本部门的基本支出 ;“其他数据事务支出” 418 万元,主要用于本部门数据领域重点工作和履职能力提升 ;
“其他一般公共服务支出” 240 万元,包括:“其他一般公共服务支出” 240 万元,主要用于 政务信息化系统建设 ;
2、“社会保障和就业支出” 132.3 万元,与2024年预算相比增加 132.3万元,主要原因是数据局为2024年新成立单位,无部门预算。其中:
“行政事业单位养老支出” 132.3 万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 88.2 万元,主要用于 单位缴纳的基本养老保险 ;“机关事业单位职业年金缴费支出” 44.1 万元,主要用于 单位缴纳的职业年金 ;
3、“卫生健康支出” 68.9 万元,与2024年预算相比增加 68.9万元,主要原因是数据局为2024年新成立单位,无部门预算。其中:
“行政事业单位医疗” 68.9 万元,包括:“行政单位医疗” 57.9 万元,主要用于 单位缴纳的职工医疗保险 ;“公务员医疗补助” 11 万元,主要用于 单位缴纳的公务员医疗补助 ;
4、“债券付息支出” 3.9 万元,与2024年预算相比增加 3.9万元,主要原因是数据局为2024年新成立单位,无部门预算。其中:
“地方政府一般债务付息支出” 3.9 万元,包括:“地方政府一般债券付息支出” 3.9 万元,主要用于 偿还政府一般债券利息 。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
天津市数据局一般公共预算基本支出 1232.9 万元,与2024年预算相比增加1232.9 万元,主要原因是数据局为2024年新成立单位,无部门预算 。其中:
人员经费 1111 万元,主要包括:工资福利支出等。
公用经费 121.9 万元,主要包括:取暖费、物业管理费、福利费、其他交通费、水费、电费、办公费等。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2025年一般公共预算“三公”经费安排 1.4 万元,与2024年预算相比增加 1.4 万元,主要原因是数据局为2024年新成立单位,无部门预算 。具体情况:
一、2025年因公出国(境)费预算 0 万元,与2024年预算相比增加 0 万元,主要原因是 本部门一般公共预算未安排因公出国(境)经费 。
二、2025年公务用车购置及运行费预算 0.6 万元,其中公务用车运行费 0.6 万元,与2024年预算相比增加 0.6 万元,主要原因是 数据局为2024年新成立单位,无部门预算 ;公务用车购置费 0 万元,与2024年预算相比增加 0 万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。
三、2025年公务接待费预算 0.8 万元,与2024年预算相比增加 0.8 万元,主要原因是数据局为2024年新成立单位,无部门预算 。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
(一)总体情况。
2025年天津市数据局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
(一)总体情况。
2025年天津市数据局部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
本部门2025年天津市数据局1家行政单位的机关运行经费预算 121.9 万元,包括办公费 20.4 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.5 万元、电费 2 万元、邮电费 4.5 万元、取暖费 4 万元、物业管理费 8 万元、差旅费 6.5 万元、维修(护)费 0.8 万元、会议费 1.6 万元、公务接待费 0.8 万元、劳务费 2 万元、工会经费 8.6 万元、福利费 16 万元、公务用车运行维护费 0.6 万元、其他交通费 41.3 万元、办公设备购置 4.2 万元。
(二)政府采购情况。
本部门2025年安排政府采购预算 613.5 万元,其中:政府采购货物支出 259.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 354 万元。主要项目是:25年履职能力提升经费项目 204.5 万元,“津产发”产业发展综合应用平台建设项目-204一般债 240 万元,25年数据重点工作经费项目 169 万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆 1 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括 无其他用车 。单价(账面原值)100万以上的设备 0 台(套)
(四)预算绩效情况说明。
本部门2025年实行绩效目标管理的项目 4 个,涉及预算金额 661.9 万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算表
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。
2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。