天津市西青区人民检察院

来源:天津市财政局 发布时间:2025-02-24 10:16


天津市西青区人民检察院

2025年部门预算

  

第一部分

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明


第一部分

一、主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关,依法行使下列职能:

依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;依照法律规定提起公益诉讼;对诉讼活动实行法律监督;对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;法律规定的其他职权。

二、机构设置情况

天津市西青区人民检察院内设  10  个职能处室;下辖  0  个预算单位

纳入天津市西青区人民检察院2025年部门预算编制范围的预算单位包括:

1.天津市西青区人民检察院部门本级

部分2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则,天津市西青区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入3968.9   万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入   0万元、附属单位上缴收入   0万元、其他收入  1.2  万元上年结转结余23.6万元;支出包括:公共安全支出3483.4  万元、社会保障和就业支出334.2万元、卫生健康支出176.1 万元。天津市西青区人民检察院2025年收支总预算3993.7   万元

二、关于收入总体情况表的说明

天津市西青区人民检察院2025部门预算收入  3993.7  万元,与2024算相比减少   53.9  万元,主要原因是严把支出关口、真过“紧日子”,项目经费减少其中:上年结转结余23.6   万元,占0.59   %;一般公共预算3968.9   万元,占  99.38  %;政府性基金预算  0  万元,占  0  %;国有资本经营预算0   万元,占0   %财政专户管理资金   0万元,占  0  %;事业收入  0  万元,占   0%事业单位经营收入    0万元,占  0  %;上级补助收入0   万元,占  0  %;附属单位上缴收入  0  万元,占  0  %;其他收入  1.2  万元,占  0.03  %

三、关于支出总体情况表的说明

天津市西青区人民检察院2025支出预算  3993.7  万元,与2024算相比减少   53.9  万元,主要原因是  严把支出关口、真过“紧日子”,项目经费减少其中:基本支出3798.1万元,占95.1   %;项目支出  195.6  万元,占  4.9  %事业单位经营支出  0  万元,占   0%;上缴上级支出  0   万元,占0   %对附属单位补助支出0   万元,占  0  %

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市西青区人民检察院2025年财政拨款收入预算  3992.5   万元2024算相比减少  54.2    万元,主要原因是  项目经费减少。收入包括:一般公共预算拨款收入  3968.9  万元、政府性基金预算拨款收入0   万元、国有资本经营预算拨款收入0   万元、上年财政结转结余  23.6  万元2025年财政拨款支出预算3992.5万元2024算相比减少  54.2    万元,主要原因是  厉行节约过“紧日子”。支出包括:公共安全支出3482.2万元、社会保障和就业支出334.2万元、卫生健康支出176.1 万元。。

、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

天津市西青区人民检察院2025年一般公共预算支出   3992.5     万元,与2024算相比减少  54.2  元,主要原因是  严把支出关口、真过“紧日子”,项目经费减少  

(二)具体情况

1、公共安全支出3482.2万元,与2024算相比减少                   66.4元,主要原因是   严把支出关口、真过“紧日子”,项目经费减少,其中:

“检察”3482.2万元,包括“行政运行”3286.6万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出“其他检察支出”195.6万元,主要用于检察业务信息化运维、检察业务经费、检察业务装备购置、检察业务购买服务、司法救助

2社会保障和就业支出334.2万元,与2023算相比增加3.5元,主要原因是社保基数调整导致支出增加,其中:

“行政事业单位养老支出”334.2万元,包括“行政事业单位基本养老保险缴费支出”222.8万元,主要用于养老保险缴费“行政事业单位职业年金缴费支出”111.4万元,主要用于职业年年金缴费

2、卫生健康支出176.1万元,与2023算相比增加8.7元,主要原因是社保基数调整导致支出增加,其中:

“行政事业单位医疗”176.1万元,包括“行政单位医疗”148.2万元,主要用于医疗保险缴费“公务员医疗补助”27.9万元,主要用于公务员医疗补助缴费

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市西青区人民检察院一般公共预算基本支出  3796.9  万元,与2024预算相比增加  54.3  万元,主要原因是人员经费增加。其中:

人员经费3362.5万元,主要包括:基本工资521.8万元、津贴补贴710.7万元、奖金355.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费222.8万元、职业年金缴费111.4万元、职工基本医疗保险缴费146.2万元、公务员医疗补助缴费27.9万元、其他社会保障缴费5.0万元、住房公积金886.0万元、其他工资福利支出328.5万元、离休费20万元、退休费25万元、医疗费补助2万元。

公用经费434.4万元,主要包括:办公费12.5万元、手续费0.5万元、水费4.5万元、电费63万元、邮电费0.5万元、物业管理费139.2万元、差旅费1.1万元、维修(护)费7万元、培训费1万元、劳务费1万元、工会经费22.3万元、福利费17万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用95万元、其他商品和服务支出65.4万元、无形资产购置0.4万元

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算三公经费安排  4  万元,与2024年预算相比增加(减少)   0万元,主要原因是  严把支出关口、真过紧日子。具体情况:

一、2025年因公出国(境)费预算0    万元,与2024年预算相比增加(减少)0   万元,主要原因是  未安排出国(境)计划

二、2025年公务用车购置及运行费预算  4  万元,其中公务用车运行费  4  万元,与2024年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是       ;公务用车购置费  0  万元,与2024年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是未安排公车购置计划  

三、2025年公务接待费预算  0  万元,与2024年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是  未安排公务接待计划       

关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市西青区人民检察院部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市西青区人民检察院部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2025天津市西青区人民检察院1家行政单位的机关运行经费预算  434.4  万元包括办公费12.5万元、手续费0.5万元、水费4.5万元、电费63万元、邮电费0.5万元、物业管理费139.2万元、差旅费1.1万元、维修(护)费7万元、培训费1万元、劳务费1万元、工会经费22.3万元、福利费17万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用95万元、其他商品和服务支出65.4万元、无形资产购置0.4万元

(二)政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算   206.5     万元,其中:政府采购货物支出1.9    万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出204.6   万元。主要项目是餐饮服务项目115.4万元物业管理服务项目89.2万元

国有资产占用情况。

截至20247月底,本部门各单位共有车辆9    辆,其中:副部(省)级及以上领导用车  0   辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车   9  辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部服务用车9  辆、其他用车0辆,其他用车主要包括      。单价(账面原值)100万以上的设备4台(套)

预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目7  个,涉及预算金额195.6   

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025政府性基金预算支出情况表为空表

2.本部门2025国有资本经营预算支出情况表为空表


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