天津市南开区人民法院

来源:天津市财政局 发布时间:2025-02-24 10:41


天津市南开区人民法院

2025年部门预算

  

第一部分

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明


第一部分

一、主要职责

天津市南开区人民法院作为国家审判机关,依法独立行使审判权,审判工作受天津市高级人民法院、天津市中级人民法院的监督、指导。其主要职责是:

1、依法审判由基层人民法院管辖或由上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

2、受理不服本院生效裁定的各类申诉和再审申请,对其中确有错误并已经发生法律效力的判决、裁定进行再审。

3、依法审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

4、依法行使司法执行权和司法决定权。

5、依法决定法律赔偿。

6、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

7、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育,组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员。

8、负责本院的纪检、监察工作。

9、负责本院业务经费、物资装备的使用和管理。

10、承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置情况

天津市南开区人民法院内设13个职能处室;下辖0个预算单位

部分2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则,天津市南开区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入8970.5万元、政府性基金预算拨款收入0.0万元、国有资本经营预算拨款收入0.0万元、财政专户管理资金收入0.0万元、事业收入0.0万元、事业单位经营收入0.0万元、上级补助收入0.0万元、附属单位上缴收入0.0万元、其他收入690.8万元上年结转结余159.6万元;支出包括:公共安全支出8638.1万元社会保障和就业支出763.7 万元、卫生健康支出399.7 万元,年终结转结余19.4 万元天津市南开区人民法院2025年收支总预算9820.9万元

二、关于收入总体情况表的说明

天津市南开区人民法院2025部门预算收入9820.9万元,与2024算相比增加61.7万元,主要原因是办案相关支出增加其中:上年结转结余159.6万元,占1.63%;一般公共预算8970.5万元,占91.34%;政府性基金预算0.0万元,占0.00%;国有资本经营预算0.0万元,占0.00%财政专户管理资金0.0万元,占0.00%;事业收入0.0万元,占0.00%事业单位经营收入    0.0万元,占0.00%;上级补助收入0.0万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.0万元,占0.00%;其他收入690.8万元,占7.03%

三、关于支出总体情况表的说明

天津市南开区人民法院2025支出预算9801.5万元,与2024算相比增加42.3万元,主要原因是办案相关支出增加其中:基本支出8412.5万元,占85.83%;项目支出1389.0万元,占14.17%事业单位经营支出0.0万元,占0.00%;上缴上级支出0.0万元,占0.00%对附属单位补助支出0.0万元,占0.00%

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市南开区人民法院2025年财政拨款收入预算9110.7万元2024算相比减少136.5万元,主要原因是公用经费和项目经费预算减少。收入包括:一般公共预算拨款收入8970.5万元、政府性基金预算拨款收入0.0万元、国有资本经营预算拨款收入0.0万元、上年财政结转结余140.2万元2025年财政拨款支出预算9110.7万元2024算相比减少136.5万元,主要原因是响应政府过紧日子政策,减少经费开支。支出包括:公共安全支出7947.3万元社会保障和就业支出763.7 万元、卫生健康支出399.7 万元

、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

天津市南开区人民法院2025年一般公共预算支出9110.7万元,与2024算相比减少136.5元,主要原因是响应政府过紧日子政策,减少经费开支

(二)具体情况

1、  公共安全支出7947.3万元,与2024算相比减少142.3万元主要原因是响应政府过紧日子政策,减少经费开支,其中:

法院7947.3万元,包括行政运行7249.1万元,主要用于日常人员经费和公用经费案件审判698.2万元,主要用于法院办案业务、业务装备、审判辅助事务外包服务及司法救助

2、社会保障和就业支出763.7万元,与2024算相比减少6.7万元主要原因是干警队伍年轻化,社保缴存基数降低,其中:

    “行政事业单位养老支出”763.7万元,包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”509.1万元,主要用于养老保险缴费“机关事业单位职业年金缴费支出”254.6万元,主要用于职业年金缴费

3、卫生健康支出399.7万元,与2024算相比增加12.5元,主要原因医疗保险缴费费率调整其中:

“行政事业单位医疗”399.7万元,包括“行政单位医疗” 336.1万元,主要用于医疗保险和生育保险缴费“公务员医疗补助”63.6万元,主要用于公务员医疗补助缴费

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市南开区人民法院一般公共预算基本支出8412.5万元,与2024预算相比减少92.9万元,主要原因是响应政府过紧日子政策,减少经费开支。其中:

人员经费7314.7万元,主要包括:工资福利支出7214.8 万元;对个人和家庭的补助99.9 万元

公用经费1097.8万元,主要包括:商品和服务支出1053.6 万元;资本性支出44.2万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算三公经费安排58.4万元,与2024年预算相比增加40.0万元,主要原因是购置执法执勤用车。具体情况:

一、2025年因公出国(境)费预算0.0万元,与2024年预算相比增加0.0万元,主要原因是2024年未安排出国(境)工作计划

二、2025年公务用车购置及运行费预算18.3万元,其中公务用车运行费18.3万元,与2024年预算相比增加0.0万元,主要原因是2025预计公务用车运行支出与上年度相同;公务用车购置费40.0万元,与2024年预算相比增加40.0万元,主要原因是部分执法执勤用车已报废,为保障业务用车,计划购置执法执勤用车

三、2025年公务接待费预算0.1万元,与2024年预算相比增加0.0万元,主要原因是2025公务接待计划于上年度相同

关于政府性基金预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

天津市南开区人民法院政府性基金预算支出0.0万元2024算相比增加0.0元,主要原因是2025年未安排政府性基金预算支出

(二) 具体情况

2024年天津市南开区人民法院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

天津市南开区人民法院国有资本经营预算支出0.0万元2024算相比增加0.0元,主要原因是2025年未安排国有资本经营预算支出

(二) 具体情况

2025年天津市南开区人民法院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2024天津市南开区人民法院机关运行经费预算1097.8万元包括办公费59.0万元、印刷费3.0万元、手续费1.2万元、水费13.0万元、电费110.0万元、邮电费12.0万元、取暖费21.2万元、物业管理费177.0万元、维修(护)费29.9万元、租赁费6.6万元、培训费2.0万元、公务接待费0.1万元、专用燃料费2.0万元、劳务费2.0万元、委托业务费143.0万元、工会经费51.0万元、福利费51.3万元、交通费244.3万元,其中:公务用车运行维护费18.3万元、办公设备购置33.8万元,信息网络及软件购置更新7.4万元,其他资本性支出3.0万元,公用经费其他费用125.0万元

(二)政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算1435.9万元,其中:政府采购货物支出574.8万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出861.1万元。主要项目是2025年预算公用经费项目(财政拨款-一般公共预算)项目464.8 万元,办案业务及业务装备费-2024中央项目2.1万元,法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包服务项目-2024中央项目10.7万元,法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包服务项目-2025中央项目300.0 万元,法院办案业务费及车辆购置-2025项目40.0 万元,天开园外派法庭项目-2025非财政绩效目标表项目618.3 万元。

国有资产占用情况。

截至20247月底,本部门各单位共有车辆17辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价(账面原值)100万以上的设备1(套)。

预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目7个,涉及预算金额                    

1388.94

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025政府性基金预算支出情况表为空表

2.本部门2025国有资本经营预算支出情况表为空表


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