天津海事法院2025年部门预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
1、依照法律规定以及我国参加的有关国际公约,参照国际惯例,审判本辖区内由海事法院管辖的海事、海商等一审案件;受理海事请求权人申请扣押船舶及其申请扣押船载货物、船用燃油的案件。
2、受理不服本院判决、裁定的各类申诉案件,对其中有错误的已经发生法律效力的判决、裁定,进行再审。
3、依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
4、依法行使司法执行权和司法决定权。
5、依法决定国家赔偿。
6、对审判工用进行调查研究,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
7、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训,按照权限管理法官和其他工作人员。
8、负责本院的纪检、监察工作。
9、负责本院业务经费、物资装备的使用管理。
10、承办其他应由天津海事法院负责的工作。
二、机构设置情况
天津海事法院内设 11 个职能处室;下辖 0 个预算单位。
纳入天津海事法院2025年部门预算编制范围的预算单位包括:
天津海事法院本级
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则,天津海事法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入4626.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入2.3万元、上年结转结余22万元;支出包括:公共安全支出4059.6万元、社会保障和就业支出388.6万元、卫生健康支出202.4万元,年终结转结余0万元。天津海事法院2025年收支总预算4650.6万元。
二、关于收入总体情况表的说明
天津海事法院2025年部门预算收入4650.6万元,与2024年预算相比增加63.7万元,主要原因是一般公共预算拨款收入增加。其中:上年结转结余22万元,占0.47%;一般公共预算4626.3万元,占99.48%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算 0万元,占 0 %;财政专户管理资金 0万元,占 0 %;事业收入 0 万元,占 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 2.3 万元,占 0.05 %。
三、关于支出总体情况表的说明
天津海事法院2025年支出预算 4650.6 万元,与2024年预算相比增加 63.7 万元,主要原因是 公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加 。其中:基本支出 4172.6 万元,占89.72 %;项目支出 478 万元,占 10.28 %;事业单位经营支出 0 万元,占 0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
天津海事法院2025年财政拨款收入预算4648.3万元,与2024年预算相比增加 63.8 万元,主要原因是一般公共预算拨款增加。收入包括:一般公共预算拨款收入4626.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余22万元。2025年财政拨款支出预算4648.3万元,与2024年预算相比增加 63.8 万元,主要原因是公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。支出包括:公共安全支出4057.3万元、社会保障和就业支出388.6万元、卫生健康支出202.4万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
(一)总体情况。
天津海事法院2025年一般公共预算支出4648.3万元,与2024年预算相比增加 63.8 万元,主要原因是公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。
(二)具体情况。
1、 “公共安全支出(类)” 4057.3 万元,与2024年预算相比增加 44.2 万元,主要原因是 行政运行中人员经费增加 ,其中:“法院(款)” 4057.3 万元,包括:“行政运行(项)” 3580.3万元,主要用于 保障人员和公用经费支出 ;“案件审判(项)”477万元,主要用于 保障办案业务费和业务装备费支出;
2、 “社会保障和就业支出(类)” 388.6 万元,与2024年预算相比增加 7.6万元,主要原因是 人员社保缴费基数调整 ,其中:
“行政事业单位养老支出(款)” 388.6 万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)” 259.1 万元,主要用于 保障人员的基本养老支出 ;“机关事业单位职业年金缴费支出(项)” 129.5万元,主要用于 保障人员的职业年金支出 ;
3、 “卫生健康支出(类)” 202.4万元,与2024年预算相比增加12万元,主要原因是 人员社保缴费基数调整 ,其中:
“行政事业单位医疗(款)”202.4 万元,包括:“行政单位医疗(项)” 170 万元,主要用于 保障人员的基本医疗保险支出 ;“公务员医疗补助(项)” 32.4 万元,主要用于 保障公务员医疗补助支出 。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
天津海事法院一般公共预算基本支出 4171.3 万元,与2024年预算相比增加 71.1 万元,主要原因是 人员经费增加 。其中:
人员经费 3618 万元,主要包括:工资福利支出3593万元,其中:基本工资580万元、津贴补贴827.9万元、奖金378.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费259.1万元、职业年金缴费129.5万元、职工基本医疗保险缴费170万元、公务员医疗补助缴费32.4万元、其他社会保障缴费3.2万元、住房公积金946.2万元、其他工资福利支出266.2万元;对个人和家庭的补助25万元,其中:退休费25万元。
公用经费 553.3 万元,主要包括:商品和服务支出528.3万元,其中:办公费10万元、印刷费0.5万元、水费7.5万元、电费36万元、邮电费9万元、取暖费25万元、物业管理费136万元、差旅费1.8万元、维修(护)费28.5万元、公务接待费0.2万元、劳务费9万元、工会经费26.4万元、福利费19.5万元、公务用车运行维护费25.1万元、其他交通费用107.5万元、其他商品和服务支出86.3万元;资本性支出25万元,其中:办公设备购置5万元,专用设备购置20万元。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2025年一般公共预算“三公”经费安排25.3万元,与2024年预算相比减少 0.2 万元,主要原因是严格控制“三公”经费开支。具体情况:
一、2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比增加 0 万元,主要原因是严格控制“三公”经费开支。
二、2025年公务用车购置及运行费预算25.1万元,其中公务用车运行费25.1万元,与2024年预算相比增加 0 万元,主要原因是严格控制“三公”经费开支;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比增加 0 万元,主要原因是严格控制“三公”经费开支。
三、2025年公务接待费预算0.2万元,与2024年预算相比减少0.2万元,主要原因是严格控制“三公”经费开支。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
天津海事法院政府性基金预算支出 0 万元,与2024年预算相比增加 0 万元,主要原因是 本部门未安排政府性基金预算支出 。
(二) 具体情况。
2025年天津海事法院部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
天津海事法院国有资本经营预算支出 0 万元,与2024年预算相比增加 0 万元主要原因是本部门未安排国有资本经营性支出 。
(二) 具体情况。
2025年天津海事法院部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
本部门2025年机关运行经费预算 553.3 万元,包括办公费 10 万元、印刷费 0.5 万元、水费7.5万元、电费36万元、邮电费9万元、取暖费25万元、物业管理费136万元、差旅费1.8万元、维修(护)费28.5万元、公务接待费0.2万元、劳务费9万元、工会经费26.4万元、福利费19.5万元、公务用车运行维护费25.1万元、其他交通费107.5万元、其他商品和服务支出86.3万元、办公设备购置5万元、专用设备购置20万元。
(二)政府采购情况。
本部门2025年安排政府采购预算341.3万元,其中:政府采购货物支出26.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出314.6万元。主要项目是:院餐厅服务项目61万元,信息化运维服务项目53.6万元,院餐厅食材采购项目65万元,院物业服务项目72万元,劳务派遣服务项目63万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆12辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆,其他用车主要包括 。单价(账面原值)100万以上的设备0台(套)
(四)预算绩效情况说明。
本部门2025年实行绩效目标管理的项目4个,涉及预算金额 478万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算表
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。
2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。