
台湾民主自治同盟天津市委员会
2023年部门预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
市台盟内设4个职能处室;下辖1个预算单位。
纳入市台盟2022年部门预算编制范围的预算单位包括:
1.市台盟本级
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则,台湾民主自治同盟天津市委员会(以下简称市台盟)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入590.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元;支出包括:一般公共服务支出509.5万元、社会保障和就业支出53.0万元、卫生健康支出27.6万元。市台盟2022年收支总预算517.6万元。
二、关于收入总体情况表的说明
市台盟2023年部门预算收入590.1万元,与2022年预算相比增加72.5万元,主要原因是工资结构调整导致人员经费增加。其中:上年结转结余0万元,占0%;一般公共预算590.1万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、关于支出总体情况表的说明
市台盟2023年支出预算590.1万元,与2022年预算相比增加72.5万元,主要原因是工资结构调整导致人员经费增加。其中:基本支出522.1万元,占88.5%;项目支出68万元,占11.5%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
市台盟2023年财政拨款收入预算590.1万元,与2022年预算相比增加72.5万元,主要原因是工资结构调整导致人员经费增加。收入包括:一般公共预算拨款收入590.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0 万元。2023年财政拨款支出预算590.1万元,与2022年预算相比增加72.5万元,主要原因是工资结构调整导致人员经费增加。支出包括:一般公共服务支出509.5万元、社会保障和就业支出53.0万元、卫生健康支出27.6万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
(一)总体情况。
市台盟2023年一般公共预算支出590.1万元,与2022年预算相比增加72.5万元,主要原因是工资结构调整导致人员经费增加。
(二)具体情况。
1、 “一般公共服务支出(类)”590.1万元,与2022年预算相比增加72.5万元,主要原因是工资结构调整导致人员经费增加,其中:
“民主党派及工商联事务(款)”509.5万元,包括:“行政运行(项)”441.5万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、住房补贴等人员支出及办公费、交通费、差旅费、会议费等公用支出;“一般行政管理事务(项)”4万元,主要用于培训费等公用支出;“参政议政(项)”68万元,主要用于差旅费、会议费、培训费及扶贫助困等公用支出。
2、 “社会保障和就业支出(类)”53.0万元,与2022年预算相比增加20.6万元,主要原因是工资结构调整导致经费增加,其中:
“机关事业单位养老支出(款)”53.0万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”35.3万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险;“机关事业单位职业年金缴费支出(项)”17.7万元,主要用于单位缴纳的职业年金。
3、 “卫生健康支出(类)”16.9万元,与2021年预算相比增加2.1万元,主要原因是在职人员增加,其中:
“行政事业单位医疗(款)”27.6万元,包括:“行政单位医疗(项)”23.2万元,主要用于单位缴纳的基本医疗保险;“公务员医疗补助(项)”4.4万元,主要用于公务员医疗补助支出。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
市台盟一般公共预算基本支出522.1万元,与2022年预算相比增加52.5万元,主要原因是工资结构调整导致经费增加。其中:
1、人员经费447.9万元,主要包括:“工资福利支出” 440.3万元,其中:“基本工资”83.1万元,“津贴补贴” 104万元,“奖金” 53.4万元,“其他社会保障缴费”1.1万元,“机关事业单位基本养老保险缴费”35.3万元,“职业年金缴费” 17.2万元,“职工基本医疗保险缴费” 23.2万元,“公务员医疗补助缴费” 4.4万元,“住房公积金”103万元,“其他工资福利支出”15.1万元,主要用于:在职人员未休假补贴等支出。“对个人和家庭的补助”7.6万元,其中“退休费”7.6万元。
公用经费74.2万元,主要包括:“商品和服务支出” 74.2万元,其中:“办公费”3.6万元,“水费”0.4万元,“电费”0.4万元,“邮电费”6万元,“维修(护)费” 0.5万元,“工会经费”3.5万元,“福利费”26万元,“公务用车运行维护费” 1.5万元,“其他交通费用”16万元,“税金及附加费用”2.4万元,“其他商品和服务支出” 13万元,主要用于:外聘司机费用、开展参政议政调研、慰问台盟盟员、社会服务扶贫等。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2023年一般公共预算“三公”经费安排2.4万元,与2022年预算相比减少2.0万元,主要原因是压减“三公”经费。具体情况:
一、2023年因公出国(境)费预算0万元,与2022年预算相比持平,主要原因是压减“三公”经费。
二、2023年公务用车购置及运行费预算1.5万元,其中公务用车运行费1.5万元,与2022年预算相比减少2.0万元,主要原因是压减“三公”经费 ;公务用车购置费0万元,与2022年预算相比持平,主要原因是按照过紧日子原则,节省开支。
三、2023年公务接待费预算0.9万元,与2022年预算相比持平,主要原因是严控“三公”经费。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
2023年市台盟预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
2023年市台盟预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
本部门2023年市台盟1家行政单位的机关运行经费预算74.2万元,包括办公费 3.6万元、水费0.4万元、电费0.4万元、邮电费6万元、维修(护)费0.5万元、公务接待费0.9万元、工会经费3.5万元、福利费26万元、税金及附加费2.4万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费16万元、公用经费其他13万元(主要用于参政议政调研及定点扶贫等支出)
(二)政府采购情况。
本部门2023年未安排政府采购预算”。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年7月底,本部门各单位共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括 。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明。
本部门2023年实行绩效目标管理的项目3个,涉及预算金额68
万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2023年部门预算表
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。
2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。
注:以上预算公开表均作为附表,附于预算公开说明文档后。